县审计局党组关于巡察整改情况的报告根据县委统一部署,202x年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。
202x年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。
按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。
一、整改期间的主要做法(一)加强组织领导。
9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。
成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。
(二)细化责任分工。
制定了《关于落实县委第五巡察组反馈意见整改工作方案》,不折不扣抓好反馈意见整改落实工作,逐一落实责任对象,明确局党组书记、局长X同志对巡察整改落实工作负总责,其他责任领导按照职责分工,负责抓好分管业务股室的整改落实工作。
建立整改工作台账,明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、责任股室(单位)、完成情况,确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。
(三)坚持以上率下。
要求班子成员从自身做起,带好头、做表率,形成一级做给一级看,一级带动一级干的良好局面。
采取周例会制度,每周听取整改工作进展情况汇报,研究部署巡察
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